根据校审计委员会《新余学院2021年度审计工作计划》的工作安排,决定于2021年10月8日起对我校2018至2020年度科研经费管理和使用情况进行专项审计,现将有关事项公告如下:
一、审计内容
1、所有科研项目经费是否都统一在财务机构管理,有无账外账。
2、科研项目经费收支是否规范、合法。
3、科研项目经费是否按照法规、制度或合同规定使用。科研项目经费是否进行专门监管。
4、是否建立各类科研经费管理、风险评价等相关内控制度。
二、审计分工
审计组组长:彭明本
审计组组员:彭禾生、胡尚其、万宏敏
审计组工作地点:行政楼305
审计组联系电话:6666005(张老师)
审计组邮箱:xyxysjc@163.com
三、审计纪律
审计实施部门和审计人员在审计期间,严格遵守审计署《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》,并请被审计对象和广大教职工予以监督。被审计对象及相关单位按照《审计通知书》及审计所需资料清单等要求认真做好各项准备,积极配合做好本次审计工作。
新余学院审计处
2021年9月30日