通知公告

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审计公告

为落实校审计委员会关于《新余学院2021年度审计工作计划》的工作部署,根据《教育系统内部审计工作规定》、《新余学院内部审计工作规定(修订稿)》的规定,我处成立审计组自2021年4月12日起,对新余学院2020年度教学经费使用状况进行专项审计调查。

审计内容如下:

(一)贯彻落实国家重大政策措施情况;

(二)是否严格执行国家财经法规、财经纪律、上级主管部门和学校有关财务规章制度规定;

(三)教学经费收支的真实、合法、合理和效益情况,专项资金是否专款专用,支出是否真实并严格按预算执行,有无超计划开支等问题;

(四)内控制度建立与执行是否完善有效;

(五)分析预算收入和预算支出之间的差异和原因,预算支出中是否有保证预算目标实现的控制措施和办法;

(六)综合分析教学经费预算收支使用的风险及绩效评价。

在专项审计调查期间,欢迎广大教职工、学生及社会各界人士来访、来函、来电,实事求是地向审计组反映有关2020年度教学经费使用方面的情况;同时,也欢迎对审计人员遵守廉政纪律情况进行监督。

审计组组长:廖自新

审计组组员:汤 虹

审计组工作地点:行政楼305

审计组联系电话:6666005(张老师)

审计组邮箱:xyxysjc@163.com

新余学院审计处

2021年4月6日

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