为落实校审计委员会关于《新余学院2021年度审计工作计划》的工作部署,根据《教育系统内部审计工作规定》、《新余学院内部审计工作规定(修订稿)》的规定,我处成立审计组自2021年4月15日起,对新余学院2019年度财务收支状况进行专项审计调查。
审计内容如下:
(一)贯彻执行党和国家及上级部门重大方针政策和决策部署,遵守有关法律法规和财经纪律情况;
(二)管理制度的建立健全和执行情况,及内部控制制度的制定和执行情况;
(三)财务预算安排执行和财务收支的真实、合法和绩效情况;
(四)科研、课题等专项经费的管理、使用情况;
(五)资产采购、管理、保值增值及收益情况;
(六)财务收支的真实、合法和效益情况及资产负债损益情况;
(七)往来款项、代收款项、学杂费等收支合理合规性情况;
(八)落实有关党风廉政建设责任情况;
(九)对以往审计中发现问题的督促整改情况;
(十)其他需要审计的事项。
在专项审计调查期间,欢迎广大教职工、学生及社会各界人士来访、来函、来电,实事求是地向审计组反映有关2019年度财务收支等相关方面的情况;同时,也欢迎对审计人员遵守廉政纪律情况进行监督。
审计组组长:何始春
审计组组员:肖涵文
审计组工作地点:行政楼305
审计组联系电话:6666005(张老师)
审计组邮箱:xyxysjc@163.com
新余学院审计处 2021年4月13日